政府預決算相關重要事項說明
發(fā)布時間:2020-09-14 來源: 調查報告 點擊:
政府預決算相關重要事項說明 一、高新區(qū)本級支出預算說明 2020 年度高新區(qū)本級一般公共預算支出數(shù)為 178000 萬元,比 2019 年度預算數(shù)增加 4746 萬元,增長 2.74%。具體情況如下:
(一)一般公共服務支出科目 10685 萬元,較上年預算數(shù)減少 13007 萬元,下降 54.9%。其中:
1.
政府辦公廳(室)及相關機構事務 5394 萬元,較上年預算數(shù)增加 262 萬元,增加 5.11%。
2.
發(fā)展與改革事務20萬元,較上年預算數(shù)減少55萬元,下降 73.3.%。
3.
統(tǒng)計信息事務 95 萬元,較上年預算數(shù)減少 30 萬元,下降 24%。
4.
財政事務 308 萬元,較上年預算數(shù)減少 37 萬元,下降 10.72%。
5.
稅收事務 0 萬元,較上年預算數(shù)減少 1620 萬元,下降 100%。
6.
審計事務 20 萬元,較上年預算數(shù)減少 79 萬元,下降79.8%。
7.
人力資源事務1055萬元,較上年預算數(shù)減少75萬元,下降 6.64%。
8.
紀檢監(jiān)察事務 107 萬元,較上年預算數(shù)增加 44 萬元,
增長 69.84%。
9.
商貿事務 670 萬元,較上年預算數(shù)減少 4683 萬元,下降 87.48%。
10.
民族事務 0 萬元,較上年預算數(shù)減少 4 萬元,下降100%。
11.
港澳臺事務 8 萬元,較上年預算數(shù)減少 5 萬元,下降 38.46%。
12.
檔案事務 21 萬元,較上年預算數(shù)減少 9 萬元,下降30%。
13.
民主黨派及工商聯(lián)事務 5 萬元,較上年預算數(shù)增加5 萬元,增加 100%。
14.
群眾團體事務 50 萬元,較上年預算數(shù)增加 3 萬元,增加 6.38%。
15.
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 92 萬元,較上年預算數(shù)減少 13 萬元,下降 12.38%。
16.
組織事務 680 萬元,較上年預算數(shù)增加 205 萬元,增長 43.16%。
17.
宣傳事務 236 萬元,較上年預算數(shù)減少 40 萬元,下降 14.49%。
18.
統(tǒng)戰(zhàn)事務 58 萬元,較上年預算數(shù)增加 29 萬元,增長 100%。
19.
其他共產(chǎn)黨事務支出 5 萬元,較上年預算數(shù)增加 5萬元,增長 100%。
20.
市場監(jiān)督管理事務 861 萬元,較上年預算數(shù)減少 100萬元,下降 10.41%。
21.
其他一般公共服務支出 1000 萬元,較上年預算數(shù)減少 6810 萬元,下降 87.2%。
。ǘ┕舶踩С 6143 萬元,較上年預算數(shù)增加 1009萬元,增長 19.65%。其中:
1.
公安 4597 萬元,較上年預算數(shù)增加 1597 萬元,增長53.23%。
2.
法院 0 萬元,較上年預算數(shù)減少 0 萬元,下降 100%。
3.
司法139萬元,較上年預算數(shù)減少2萬元,下降1.42%。
4.
國家保密 15 萬元,較上年預算數(shù)增加 0 萬元,增長0%。
5.
其他公共安全支出 1392 萬元,較上年預算數(shù)增加 214萬元,增長 18.17%。
(三)教育支出 59463 萬元,較上年預算數(shù)減少 3832萬元,下降 6.05%。其中:
1.
教育管理事務 6437 萬元,較上年預算數(shù)增加 6166 萬元,增長 2275.28%。
2.
普通教育40474萬元,較上年預算數(shù)減少11328萬元,下降 21.87%。
3.
職業(yè)教育 2073 萬元,較上年預算數(shù)減少 1149 萬元,下降 35.66%。
4.
教育費附加安排的支出 3479 萬元,較上年預算數(shù)增
加 1479 萬元,增長 73.95%。
5.
其他教育支出 7000 萬元,較上年預算數(shù)增加 1000 萬元,增長 16.67%。
。ㄋ模┛茖W技術支出 27580 萬元,較上年預算數(shù)增加11676 萬元,增長 73.42%。其中:
1.
科學技術管理事務 5 元,較上年預算數(shù)減少 5 萬元,下降 50%。
2.
科技條件與服務 1137 萬元,較上年預算數(shù)減少 1757萬元,下降 60.71%。
3.
其他科學技術支出 26438 萬元,較上年預算數(shù)增加13438 萬元,增長 103.37%。
(五)文化體育與傳媒支出 1310 萬元,較上年預算數(shù)減少 149 萬元,下降 27.22%。其中:
1.
文化和旅游 160 萬元,較上年預算數(shù)減少 1038 萬元,下降 86.64%。
2.
文物 1000 萬元,較上年預算數(shù)增加 700 萬元,增長233.33%。
3.
體育 150 萬元,較上年預算數(shù)增加 50 萬元,增長 50%。
4.
新聞出版電影 0 萬元,較上年預算數(shù)減少 7 萬元,下降 100%。
5.
其他文化體育與傳媒支出 0 萬元,較上年預算數(shù)減少195 萬元,下降 100%。
。┥鐣U虾途蜆I(yè)支出 21415 萬元,較上年預算數(shù)
增加 12728 萬元,增長 146.52%。其中:
1.
人力資源和社會保障管理事務 2231 萬元,較上年預算數(shù)增加 2124 萬元,增長 1985.05%。
2.
民政管理事務 3798 萬元,較上年預算數(shù)增加 951 萬元,增長 33.4%。
3.
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 1901 萬元,較上年預算數(shù)減少 66 萬元,下降 3.36%。
4.
殘疾人事業(yè) 371 萬元,較上年預算數(shù)增加 20 萬元,增長 5.7%。
5.
退役軍人管理事務 70 萬元,較上年預算數(shù)減少 15 萬元,下降 17.65%。
6.
其他社會保障和就業(yè)支出 13044 萬元,較上年預算數(shù)增加 9714,增長 291.71%。
(七)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 4814 萬元,較上年預算數(shù)減少 844 萬元,下降 14.92%。其中:
1.
衛(wèi)生健康管理事務 32 萬元,較上年預算數(shù)減少 7,下降 17.95%。
2.
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 1303 萬元,較上年預算數(shù)減少421,下降 24.42%。
3.
公共衛(wèi)生 282 萬元,較上年預算數(shù)減少 444,下降61.16%。
4.
計劃生育事務 2298 萬元,較上年預算數(shù)增加 129,增長 5.95%。
5.
行政事業(yè)單位醫(yī)療 799 萬元,較上年預算數(shù)增加 799,增長 100%。
6.
其他衛(wèi)生健康支出 100 萬元,較上年預算數(shù)減少 100,下降 100%。
。ò耍┕(jié)能環(huán)保支出 1096 萬元,較上年預算數(shù)減少 669萬元,下降 37.9%。其中:
1.環(huán)境保護管理事務 20 萬元,較上年預算數(shù)增加 10,增長 100%。
2.
污染防治 706 萬元,較上年預算數(shù)增加 635,增長111.18%。
3.
自然生態(tài)保護 70 萬元,較上年預算數(shù)增加 0,增長100%。
4.
其他節(jié)能環(huán)保支出 300 萬元,較上年預算數(shù)增加1120,增長 26.79%。
。ň牛┏青l(xiāng)社區(qū)支出29002萬元,較上年預算數(shù)增加4242萬元,增長 17.13%。其中:
1.
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 2716 萬元,較上年預算數(shù)減少1097,下降 28.77%。
2.
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 1500 萬元,較上年預算數(shù)減少5,下降 0.33%。
3.
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 763 萬元,較上年預算數(shù)減少 946,下降 55.35%。
4.
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 4818 萬元,較上年預算數(shù)增加
1273,增長 35.91%。
5.
建設市場管理與監(jiān)督 35 萬元,較上年預算數(shù)減少 65,下降 65%。
6.
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 19170 萬元,較上年預算數(shù)增加14088,增長 36.07%。
(十)農(nóng)林水支出 4758 萬元,較上年預算數(shù)增加 884萬元,增長 22.82%。其中:
1.
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 971 萬元,較上年預算數(shù)增加 158 萬元,增長 19.43%。
2.
林業(yè)和草原 19 萬元,較上年預算數(shù)減少 681 萬元,下降 97.29%。
3.
水利 3768 元,較上年預算數(shù)增加 2757 萬元,增長272.7%。
4.
農(nóng)村綜合改革 0 元,較上年預算數(shù)減少 350 萬元,下降 100%。
5.
其他農(nóng)林水支出 0 元,較上年預算數(shù)減少 1000 萬元,下降 100%。
。ㄊ唬┙煌ㄟ\輸支出 1776 萬元,較上年預算數(shù)增加651 萬元,增長 57.87%。其中:
1.
公路水路運輸 1776 元,較上年預算數(shù)增加 701 萬元,增加 65.21%。
2.
其他交通運輸支出 0 元,較上年預算數(shù)減少 50 萬元,下降 100%。
。ㄊ┵Y源勘探信息等支出 332 萬元,較上年預算數(shù)減少 101 萬元,下降 23.33%。其中:
1.
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 332 元,較上年預算數(shù)減少 101 萬元,下降 23.33%。
。ㄊ﹪梁Q髿庀蟮戎С 4101 萬元,較上年預算數(shù)增加 485 萬元,增長 13.41%。其中:
1.
自然資源事務4101元,較上年預算數(shù)增加1221萬元,增長 42.4%。
2.
其他國土海洋氣象等支出 0 元,較上年預算數(shù)減少736 萬元,下降 100%。
。ㄊ模┳》勘U现С 1469 萬元,較上年預算數(shù)減少939 萬元,下降 39%。其中:
1. 住房改革支出 1469 元,較上年預算數(shù)減少 939 萬元,下降 39%。
。ㄊ澹暮Ψ乐渭皯惫芾碇С 500 萬元,較上年預算數(shù)增加 50 萬元,增長 11.11%。其中:
1. 應急管理事務 180 元,較上年預算數(shù)增加 30 萬元,增長 20%。
2. 消防事務 300 元,較上年預算數(shù)增加 0 萬元,增長0%。
3. 地震事務 20 元,較上年預算數(shù)增加 20 萬元,增長0%。
(十六)預備費 3556 萬元,較上年預算數(shù)增加 56 萬元,
增長 1.6%。其中:
1.預備費 3556 元,較上年預算數(shù)增加 56 萬元,增長1.6%。
2.
年初預留 0 元,較上年預算數(shù)減少 800 萬元,下降100%。
二、財政轉移支付安排情況 2020年度高新區(qū)對下稅收返還和轉移支付預算數(shù)為0萬元,比 2019 年度預算數(shù)增加 0 萬元,增長 0%。
。ㄒ唬
一般性轉移支付
2020 年度高新區(qū)對下一般轉移支付預算數(shù)為 0 萬元,比2019 年度預算數(shù)增加 0 萬元,增長 0%。
(二)
專項轉移支付 2020 年度高新區(qū)對下專項轉移支付預算數(shù)為 0 萬元,比2019 年度預算數(shù)增加 0 萬元,增長 0%。
。ㄈ
稅收返還 2020 年度高新區(qū)對下稅收返還預算數(shù)為 0 萬元,比 2019年度預算數(shù)增加 0 萬元,增長 0%。
三、舉借政府債務情況 2020 年,高新區(qū)新增政府債務限額 0 萬元,實際發(fā)行新增債券 0 萬元(一般債券 0 萬元,專項債券 0 萬元)。截至2019 年底,高新區(qū)政府債務余額 0 萬元(一般債務 0 萬元,專項債務 0 萬元);高新區(qū)本級政府債務余額 0 萬元(一般債務 0 萬元,專項債務 0 萬元),債務余額嚴格控制在上級
核定的限額 0 萬元內。
四、預算績效開展情況 2020 年,高新區(qū)財政部門對等 0 個領域 0 個財政重點支出項目進行了績效評價,涉及財政資金 0 萬元(我區(qū)未開展此項業(yè)務)。
★★政府決算參照上述格式表述。
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