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產(chǎn)品審核規(guī)定

發(fā)布時(shí)間:2020-11-07 來(lái)源: 心得體會(huì) 點(diǎn)擊:

 產(chǎn)品審核管理規(guī)定

  2006-12-03

 發(fā)布

  2007-01-01

 實(shí)施

  產(chǎn)品質(zhì)量審核管理規(guī)定

 1 1 、目的

 通過(guò)對(duì)公司生產(chǎn)的注塑件產(chǎn)品的審核,依據(jù)公司技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定,判定產(chǎn)品是否符合相關(guān)文件和顧客要求,找出缺陷,以便及時(shí)制定糾正預(yù)防措施,以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平,降低成本和提高顧客滿意度。

 2 2 、范圍

 適用于本廠所生產(chǎn)的所有注塑件產(chǎn)品。

 3 3 、 定義

 產(chǎn)品審核就是通過(guò)獨(dú)立部門(質(zhì)量部)對(duì)最近生產(chǎn)的塑料產(chǎn)品進(jìn)行隨機(jī)抽查檢驗(yàn),判定是否與技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及顧客的特殊要求相符合的檢驗(yàn)工作。

 4 4 、職責(zé)

 4.1

  質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品審核工作,并記錄、評(píng)審,發(fā)放產(chǎn)品審核結(jié)果報(bào)告或《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施計(jì)劃表》到各責(zé)任部門。

 4.2

  各責(zé)任單位負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品審核的不合格項(xiàng)(缺陷)進(jìn)行原因分析,制定糾正預(yù)防措施,并按措施計(jì)劃組織實(shí)施,在要求的時(shí)間內(nèi)完成后報(bào)質(zhì)量部。

 4.3

  質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位上報(bào)的改進(jìn)措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果不合格,責(zé)任單位必須重新分析問(wèn)題的根本原因和制定改進(jìn)措施。

 5 5 、工作規(guī)定和內(nèi)容

 5.1

  產(chǎn)品審核事項(xiàng)的規(guī)定 5.1.1

 功能:根據(jù)顧客要求、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙中所規(guī)定的產(chǎn)品使用性能和指標(biāo)參數(shù)。

 5.1.2

 外觀:產(chǎn)品表面技術(shù)要求(如表面清潔、無(wú)劃傷等)

 5.1.3

 包裝:包裝盒、型號(hào)標(biāo)識(shí)、合格證等是否與包裝物樣本相符。

 5.1.4

 尺寸:根據(jù)顧客提供的圖紙或公司技術(shù)文件中選擇重要的裝配/安裝尺寸。

 5.2

  產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)規(guī)定 5.2.1

 嚴(yán)重缺陷/關(guān)鍵缺陷(用 A 表示):產(chǎn)品喪失功能或顧客提出申拆或索賠。

 5.2.2

 重要缺陷/主要缺陷(用 B 表示):嚴(yán)重影響產(chǎn)品功能,會(huì)引起顧客的不滿或抱怨的缺陷,顧客可能會(huì)提出申訴。

 5.2.3

 一般缺陷/次要缺陷(用 C 表示):不會(huì)影響產(chǎn)品的使用性能,一般顧客不會(huì)發(fā)現(xiàn),對(duì)那些要求極高的顧客會(huì)提出抱怨。

 5.3

  產(chǎn)品審核缺陷加權(quán)數(shù)的規(guī)定 5.3.1

 嚴(yán)重缺陷/關(guān)鍵缺陷(A 級(jí)):產(chǎn)品審核時(shí)加權(quán)數(shù)為 10 分。

 5.3.2

 嚴(yán)重缺陷/主要缺陷(B 級(jí)):產(chǎn)品審核時(shí)加權(quán)數(shù)為 5 分。

 5.3.3

 一般缺陷/次要缺陷(C 級(jí)):產(chǎn)品審核時(shí)加權(quán)數(shù)為 1 分。

 5.4

  準(zhǔn)備產(chǎn)品審核 5.4.1

 質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品審核計(jì)劃或計(jì)劃外審核,組織審核員做好審核前的準(zhǔn)備工作。

 5.5

  實(shí)施產(chǎn)品審核 5.5.1

 抽取樣件

 5.5.1.1

 審核員填寫《物料領(lǐng)用單》,內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品圖號(hào)或型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量為 3~5 只,注明該產(chǎn)品的用途和歸還日期等,交部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

 5.5.1.2

 審核員持確認(rèn)的《物料領(lǐng)用單》到成品庫(kù)/包裝現(xiàn)場(chǎng)找相關(guān)人員領(lǐng)取產(chǎn)品,抽取產(chǎn)品時(shí)審核員應(yīng)從最近生產(chǎn)的產(chǎn)品中隨機(jī)抽取樣件,并將《物料領(lǐng)用單》交相關(guān)人員保存。

 5.5.2

 審核員給抽取的樣件按序編號(hào):如 1#、2#、3#……10#,在編號(hào)時(shí)應(yīng)標(biāo)注在同一位置,并確保所用的筆在審核完成后易擦凈。

 5.5.3

 審核員按《產(chǎn)品審核結(jié)果》表中的項(xiàng)目逐步對(duì)產(chǎn)品包裝質(zhì)量、外觀質(zhì)量、尺寸檢驗(yàn)、等方面給予檢測(cè)并記錄。

 5.5.4

 審核員在上述檢測(cè)項(xiàng)目中若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷,必須在 30 分鐘內(nèi)上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)和通知責(zé)任單位,并根據(jù)實(shí)際情況將產(chǎn)品封存,責(zé)任單位必須立即分析原因,消除缺陷,必要時(shí)采取糾正措施。

 5.5.5

 審核員將審核結(jié)果參照《產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)規(guī)定》進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量缺陷等級(jí)評(píng)定、記錄,并計(jì)算缺陷點(diǎn)數(shù),產(chǎn)品質(zhì)量特征值(QKZ)。

 5.5.6

 審核員根據(jù)評(píng)審結(jié)果決定填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施計(jì)劃》,把不合格項(xiàng)給予描述,并注明責(zé)任單位、整改完成時(shí)間,經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后于第二天將《產(chǎn)品審核結(jié)果記錄單》和《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施計(jì)劃》下發(fā)到各責(zé)任單位,并要求該單位負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽收。

 5.5.7

 各責(zé)任單位如對(duì)產(chǎn)品審核結(jié)果有異議,可與審核員進(jìn)行溝通、交流或請(qǐng)求質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)審。

 5.5.8

 產(chǎn)品審核結(jié)束后審核員歸還產(chǎn)品時(shí),必須和相關(guān)人員一起將產(chǎn)品放入指定位置。

 5.6

  每季末,質(zhì)量部應(yīng)對(duì)本季度產(chǎn)品審核結(jié)果和責(zé)任單位的整改措施的有效性驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行匯總,報(bào)企業(yè)管理者代表和總經(jīng)理。

 5.7

  產(chǎn)品審核記錄及相關(guān)審核資料由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管。

  6 6 、相關(guān)文件

 6.1

 《不合格品控制程序》 6.2

 《糾正預(yù)防措施控制程序》 6.3

 《產(chǎn)品審核計(jì)劃》。

  編制/日期:

  審核/日期:

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