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衛(wèi)濱區(qū)政府預算公開目錄

發(fā)布時間:2020-08-27 來源: 主持詞 點擊:

 衛(wèi)濱區(qū)政府預算公開目錄

  一、2020 年區(qū)級一般公共預算收入預算情況 1. 區(qū)本級收入主要項目情況 2. 上級補助收入項目情況 3. 下級上解收入情況 二、2020 年區(qū)級一般公共預算支出預算情況 1. 區(qū)本級支出主要項目情況 2.補助鎮(zhèn)項目支出情況 3.上解上級支出項目情況 三、2020 年區(qū)級部門“三公”經費支出預算 四、2020 年區(qū)級政府性基金收支預算情況 五、2020 年區(qū)級國有資本經營收支預算情況 六、2020 年區(qū)級社會保險基金收支預算情況 七、2020 年舉借債務情況

  關于 202 20 0 年區(qū) 級一般公共預算收入預算情況的說明

 2020 年區(qū)級一般公共預算收入總計 52382 萬元,其中:區(qū)本級收入 25824 萬元;上級補助收入 20893 萬元(返還性收入 6012 萬元,一般性轉移支付收入 14171 萬元,專項轉移支付收入 710 萬元);下級上解收入 5469 萬元;上年結轉安排196 萬元。

 一、區(qū)本級收入主要項目情況 區(qū)本級一般公共預算收入 25824 萬元,較上年減少 361萬元,下降 1.4%左右。其中:稅收收入 22524 萬元,較上年減少 494 萬元,下降 2.1%;非稅收入 3300 萬元,較上年增加133 萬元,增長 4.2%。

 二、上級補助收入項目情況 上級補助收入 20893 萬元,其中:返還性收入 6012 萬元,一般性轉移支付收入14171萬元,專項轉移支付收入710萬元。具體項目情況是:

 1、返還性收入 6012 萬元,其中,增值稅稅收返還 1389萬元,所得稅基數(shù)返還 576 萬元,成品油稅費改革稅收返還155 萬元,營改增收入劃分稅收返還 3892 萬元。

 2、一般性轉移支付收入 14171 萬元,其中,均衡性轉移支付 7937 萬元,結算補助 42 萬元,公共安全共同財政事權轉移支付 46 萬元,教育共同財政事權轉移支付 1275 萬元,文化

 旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付 32 萬元,社會保障和就業(yè)共同財政事權轉移支付 2861 萬元,醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權轉移支付1844萬元,農林水共同財政事權轉移支付70萬元,交通運輸共同財政事權轉移支付 64 萬元。

 3、專項轉移支付收入 710 萬元,其中一般公共服務轉移支付 8 萬元,教育轉移支付 74 萬元,社會保障和就業(yè)轉移支付 286 萬元,衛(wèi)生健康轉移支付 321 萬元,農林水轉移支付21 萬元。

 三、下級上解收入情況 下級上解收入 5469 萬元,主要是根據現(xiàn)行區(qū)與鎮(zhèn)財政體制計算。主要項目是:1、體制結算上解(含原體制上解和下劃收入基數(shù)上解)345 萬元,為基數(shù)性上解。2、稅收增量分成上解 5124 萬元,分別按 2020 年預計稅收收入和現(xiàn)行體制確定的有關稅收增量上解比例計算。

 四、其他收入情況 上年結轉項目 196 萬元。

 關于 202 20 0 年區(qū)級一般公共預算支出預算情況的說明

  2020 年區(qū)級一般公共預算支出總計 52382 萬元,其中:區(qū)本級支出 41477 萬元;補助鎮(zhèn)支出 1151 萬元,上解上級支出 9754 萬元。

 一、區(qū)本級支出主要項目情況 區(qū)本級一般公共預算支出 41477 萬元。其中:人員和公用經費等基本支出 20867 萬元,占 50%;項目支出 20610 萬元,占 50%。財政撥款安排的主要支出項目情況是:

 一般公共服務支出 9877 萬元,按可比口徑下降 17.5%; 公共安全支出 2305 萬元,按可比口徑下降 27.3% ; 教育支出 8668 萬元,按可比口徑下降 3.6%; 科技支出 225 萬元,按可比口徑增長 58.5%; 社會保障和就業(yè)支出 12232 萬元,按可比口徑增長 36%; 衛(wèi)生健康支出 4905 萬元,按可比口徑增長 43.5%;

 城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 697 萬元,按可比口徑下降 16.2%; 農林水事務支出 507 萬元,按可比口徑下降 50.8%。

 二、補助鎮(zhèn)項目支出情況 補助鎮(zhèn)支出 1151 萬元,其中,返還性支出 612 萬元,一般性轉移支付支出 213 萬元,專項轉移支付支出 326 萬元。主要項目情況是:

 1、返還性支出 612 萬元,其中:增值稅稅收返還 241 萬

 元,所得稅基數(shù)返還 69 萬元,營改增收入劃分稅收返還 302萬元。

 2、一般性轉移支付支出 213 萬元,全部為均衡性轉移支付。

 3、專項轉移支付支出 326 萬元,其中,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 122 萬元,農林水轉移支付 204 萬元。

 三、上解上級支出項目情況 上解上級支出 9754 萬元,其中:原體制基數(shù)上解 2647萬元,專項上解 7107 萬元。

 關于 202 20 0 年區(qū)級部門“三公”經費支出預算的說明

 2020 年“三公”經費預算為 185 萬元,比上年預算減少29 萬元,下降 13.6%;其中:因公出國(境)費 0 萬元,年初未安排此項預算。公務用車購置及運行費 172 萬元,較上年減少 27 萬元,其中,公車運行費用 172 萬元,較上年減少 27萬元,下降原因主要是貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神,壓縮公務用車預算;公車購置 0 萬元,主要原因是未安排公車購置預算。公務接待費 13 萬元,較上年減少 1 萬元,下降原因主要是貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神,厲行勤儉節(jié)約。

 關于 202 20 0 年區(qū)級政府性基金收支預算情況的說明

  區(qū)級無政府性基金收入職能,全部為上年結轉收入安排的支出,上年結轉為上級補助收入形成的結轉,上年結轉 67 萬元,上級補助 10 萬元,調入資金 78 萬元,共計安排支出 155萬元。主要支出項目是:其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出 4 萬元,大中型水庫移民后期扶持基金支出 2 萬元,城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排的支出 20 萬元,彩票公益金安排的支出 51 萬元,國有土地使用權出讓金債務付息支出 78 萬元。

 關于 202 20 0 年區(qū)級國有資本經營 收支預算情況

 的說明

 區(qū)級無國有資本經營收入,特此說明。

 關于 202 20 0 年區(qū)級社會保險基金收支預算情況的說明

  2020 年,區(qū)級社會保險基金預算編制范圍主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。

 社會保險基金預算收入主要包括保險繳費收入、財政補貼收入、利息收入、上級補助收入、下級上解收入、轉移收入和其他收入。

 1.2020 年區(qū)級社會保險基金收入預算 1804 萬元,主要項目情況是:

 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 1804 萬元,其中:個人繳費收入 385 萬元,財政補貼收入 1386 萬元,利息收入 31萬元,轉移收入 2 萬元。

 2.2020 年區(qū)級社會保險基金支出預算 1415 萬元,主要項目安排情況是:

 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 1415 萬元,其中,基礎養(yǎng)老金支出 1330 萬元,個人賬戶養(yǎng)老金支出 84 萬元,轉移性支出 1 萬元。

 3.2020 年區(qū)級社會保險基金當年結余 389 萬元,累計結余 4368 萬元。

 關于 202 20 0 年舉借債務情況的說明

  按照預算法規(guī)定,從2015年起,國家對政府債務余額實行限額管理,即年度政府債務的余額不得突破批準的限額。市財政核定我區(qū)2019年政府債務限額31333萬元(一般債務28333萬元,專項債務3000萬元)。2019年末全區(qū)政府債務余額17500萬元(一般債務15100萬元,專項債務2400萬元),沒有超過上級財政核定的政府債務限額。按照債務限額規(guī)定,2020年預計爭取新增一般債券1200萬元,不超過債務預警,嚴格控制政府債務風險。

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